Добрый день! :-)
Впервые столкнулась с ситуацией, когда покупается что-либо не в Эстонии.
Фирма приобрела станок для работы из Литвы. Счет выставлен с НСО 0%. У фирмы-продовца указан VAT номер.
Какие мои действия в данном случае? Что отражается в декларации по НСО? :-)
У Вас возникает обратное налогооблажение.
В форме KMD указываете
1стр оборот (сумма счета за станок)
4стр нсо 20% к оплате
5стр включённый нсо 20%
6стр. оборот(сумма счета за станок). Это информативная строка, заполняете также стр.6.1 в т.ч.
Фактически нсо к оплате не подлежит.
Я всегда проверяю на стр. налогового департамента VAT поставщика.
На счёте поставщика должен быть указан и Ваш номер KMKR
Это сообщение было отредактировано: janat, 06 Окт, 2010 г. - 18:18