Расскижите пожалуйста как вы отражаете в расходах и какими налогами облагаете например поход в ресторан за счет фирмы? Как спецльготу? В какой части декларации TSD декларировать? Мне уверенно твердят тут что можно написать что это были переговоры с клиентами, и тогда налоги не возникают...Либо проще написать, что член правления вернул все в кассу?
Конечно можно и переговоры с клиентами, но необходимо тогда запастись еще некоторыми бумагами, например распоряжение руководителя о проведении переговоров в данном ресторане, список присутсвовавших, счет за обед. Счет необходимо разделить на прием гостей и собственные расходы. И вот тогда прием гостей не будет облагаться налогом в разрешенном законом размере. А собственные расходы или возвращаются деньги в фирму или спец.льгота.
Посмотрите закон о подоходном налоге.
Это сообщение было отредактировано: edita, 03 Авг, 2010 г. - 09:54
a сколько это разрешено законом? и где взять образцы таких бумаг?