Добрый день!
Уважаемые коллеги, прошу подтвердить или поправить меня.
1. Мы получили счет за рекламные услуги от немецкой фирмы в апреле, а услуга будет оказана в мае.
Я в декларации показываю, как возвратный (с втроке оборота), но за апрель во включенный не ставлю. Поставлю в следующем месяце.
2. Мы получили счет за рекламные услуги от российской фирмы в апреле, и услуга оказана в апреле.
Я в декларации отражаю, как возвратный? Мы никогда не работали с Россией. На них тоже распространяется возвратное налогообложение или нет?
3. Приобретен товар в России у российской фирмы в апреле и тамже в апреле был продан эстонской фирме, товар в Эстонию не въезжал.
Я ничего не отражаю в декларации?
Заранее спасибо.
1. Думаю, нет смысла разделять.
2. Возвратный, но через строку 7, а не 6, как в п.1.
3. Ничего. "Необорот".
Строка 7 КМд.."приобретение других услуг, которые облагаются КМ". Российская фирма выставила счет за интернетуслуги без КМ. Правильно ли указывать сумму сделки в строке 7?
это импорт услуги? или что является местом возникновения в данном случае?
[URL=http://www.emta.ee/index.php?id=33899]Поможет?[/URL]
Добрый день, прошу подсказать. Мы неналогообязанные по нсо. Сейчас покупаем рекламную услугу не нерезидента из Латвии. Должны ли мы становится ограничено налогообязанными и платить 20% от суммы приобретенных услуг?
Спасибо!
Да, должны со дня получения услуги.
Добрый день, прошу помощь по импорту услуг. Как возможно избежать НСО при приобретении услуг? В каких странах должен быть поставщик? Какие услуги не попадут под налогообложение?
Нам необходимо оплатить услуги лектора на семинаре. И оплатить услуги по привлечению клиентов.
Мы неналогообязанные по НСО в Эстонии. Местом оказания наших услуг признается место регистрации получателя, а так как получатели на с еврозоны, то НСО в Эстонии не возникает.
Возможно есть смысл заключить договор на посреднические или агентские услуги.
Буду благодарна за ответ.
Это сообщение было отредактировано: olga09911, 24 Сен, 2014 г. - 16:52
Уважаемые коллеги!
Эстонская налогообязанная фирма приобрела оборудование у фирмы из Объединенных Арабских Эмират.
Должны ли мы декларировать эту сделку и под какими номерами?
Спасибо!
[quote][I]2018-07-08 22:05 НаталыД писал(а):[/I]
Эстонская налогообязанная фирма приобрела оборудование у фирмы из Объединенных Арабских Эмират.
Должны ли мы декларировать эту сделку ?[/quote]
Да. НДС с импорта, который платили при растаможке ставите в КМД в строку 5. и 5.1.
Это сообщение было отредактировано: Liisa99, 09 Июль, 2018 г. - 00:22
[quote][I]2018-07-08 23:31 Liisa99 писал(а):[/I]
> >[I]2018-07-08 22:05 НаталыД писал(а):[/I]
Эстонская налогообязанная фирма приобрела оборудование у фирмы из Объединенных Арабских Эмират.
Должны ли мы декларировать эту сделку ?< <
Да. НДС с импорта, который платили при растаможке ставите в КМД в строку 5. и 5.1.Это сообщение было отредактировано: Liisa99, 09 Июль, 2018 г. - 00:22[/quote]
Уточнили: Товар ещё находится на складе поставщика и через две недели будет продан, не пересекая границу Эстонии.