← buh-info.ee

Архив форума buh-info.ee

DataService.ee
Бухгалтерские услуги и автоматизация на базе 1С
Архив не обновляется. Актуальные ссылки и информация — на основной странице buh-info.ee.

Учет НСО при иностранных сделках

2010-05-15 15:13
Добрый день! Уважаемые коллеги, прошу подтвердить или поправить меня. 1. Мы получили счет за рекламные услуги от немецкой фирмы в апреле, а услуга будет оказана в мае. Я в декларации показываю, как возвратный (с втроке оборота), но за апрель во включенный не ставлю. Поставлю в следующем месяце. 2. Мы получили счет за рекламные услуги от российской фирмы в апреле, и услуга оказана в апреле. Я в декларации отражаю, как возвратный? Мы никогда не работали с Россией. На них тоже распространяется возвратное налогообложение или нет? 3. Приобретен товар в России у российской фирмы в апреле и тамже в апреле был продан эстонской фирме, товар в Эстонию не въезжал. Я ничего не отражаю в декларации? Заранее спасибо.
2010-05-18 09:20
1. Думаю, нет смысла разделять. 2. Возвратный, но через строку 7, а не 6, как в п.1. 3. Ничего. "Необорот".
2013-12-13 12:13
Строка 7 КМд.."приобретение других услуг, которые облагаются КМ". Российская фирма выставила счет за интернетуслуги без КМ. Правильно ли указывать сумму сделки в строке 7? это импорт услуги? или что является местом возникновения в данном случае?
2013-12-13 15:29
[URL=http://www.emta.ee/index.php?id=33899]Поможет?[/URL]
2014-09-09 11:50
Добрый день, прошу подсказать. Мы неналогообязанные по нсо. Сейчас покупаем рекламную услугу не нерезидента из Латвии. Должны ли мы становится ограничено налогообязанными и платить 20% от суммы приобретенных услуг? Спасибо!
2014-09-10 22:19
Да, должны со дня получения услуги.
2014-09-11 13:51
Спасибо!
2014-09-24 16:49
Добрый день, прошу помощь по импорту услуг. Как возможно избежать НСО при приобретении услуг? В каких странах должен быть поставщик? Какие услуги не попадут под налогообложение? Нам необходимо оплатить услуги лектора на семинаре. И оплатить услуги по привлечению клиентов. Мы неналогообязанные по НСО в Эстонии. Местом оказания наших услуг признается место регистрации получателя, а так как получатели на с еврозоны, то НСО в Эстонии не возникает. Возможно есть смысл заключить договор на посреднические или агентские услуги. Буду благодарна за ответ.

Это сообщение было отредактировано: olga09911, 24 Сен, 2014 г. - 16:52
2018-07-08 22:05
Уважаемые коллеги! Эстонская налогообязанная фирма приобрела оборудование у фирмы из Объединенных Арабских Эмират. Должны ли мы декларировать эту сделку и под какими номерами? Спасибо!
2018-07-08 23:31
[quote][I]2018-07-08 22:05 НаталыД писал(а):[/I] Эстонская налогообязанная фирма приобрела оборудование у фирмы из Объединенных Арабских Эмират. Должны ли мы декларировать эту сделку ?[/quote] Да. НДС с импорта, который платили при растаможке ставите в КМД в строку 5. и 5.1.

Это сообщение было отредактировано: Liisa99, 09 Июль, 2018 г. - 00:22
2018-07-09 10:19
[quote][I]2018-07-08 23:31 Liisa99 писал(а):[/I] > >[I]2018-07-08 22:05 НаталыД писал(а):[/I] Эстонская налогообязанная фирма приобрела оборудование у фирмы из Объединенных Арабских Эмират. Должны ли мы декларировать эту сделку ?< < Да. НДС с импорта, который платили при растаможке ставите в КМД в строку 5. и 5.1.Это сообщение было отредактировано: Liisa99, 09 Июль, 2018 г. - 00:22[/quote] Уточнили: Товар ещё находится на складе поставщика и через две недели будет продан, не пересекая границу Эстонии.
Нашли полезное или остался вопрос?
Нужна профессиональная консультация по бухгалтерии или налогам в Эстонии — напишите нам через форму связи.
Актуальные ссылки и ресурсы — на основной странице buh-info.ee.

← Назад к разделу