Подала декларацию НСО за март, поставила уплаченный НСО 100 крон, реализации не было, когда закрывала авансовый то увидела что сумма НСО составляет 99,80 крон, а я в декларации поставила на 20 центов больше. Что делать?
Ничего делать не надо. Декларирование происходит в целых кронах.
Тоесть в декларацию ставят уплоченный налог в целых кронах , центы округляют?
а какже тогда когда делаю проводки ставлю сумму которая была в авансовом отчете?
ну в месяц это максимум 50 центов :) может быть и плюс и минус. Если хотите, чтоб было очень красиво, сделаете корректирующую проводку на эти центы
[quote][I]2010-04-14 13:42 cocoshanel83 писал(а):[/I]
Тоесть в декларацию ставят уплоченный налог в целых кронах , центы округляют?
[/quote]
Да. Посмотрите бланки деклараций, там написано täiskroonides.[URL=http://www.emta.ee/index.php?id=1311]EMTA[/URL]
[quote]а какже тогда когда делаю проводки ?[/quote]
С центами.
Дорогие коллеги!
Не стала открывать новую тему, потому что мой вопрос тоже косвенно касается ошибки и декларации НСО.
Что вы делаете в том случае, если практически каждый месяц вам приносят счета от поставщиков, которые выставлены несколькими месяцами ранее? :cry-cry: :cry-cry: :cry-cry:
Неужели менять декларацию постоянно?
У меня такая ситуация постоянно происходит в моих фирмах, вроде собственники все знают, все понимают, но все равно тихонечко подсовывают счет, скажем январем или даже декабрем.... :cry-cry:
я либо пересдаю все декларации разом за год, либо провожу счета текущим месяцем.
Вообще-то декларируют не "уплоченный налог, а налог с оборота - не зависимо от того была оплата или нет.
[quote][I]2010-04-14 13:42 cocoshanel83 писал(а):[/I]
Тоесть в декларацию ставят уплоченный налог в целых кронах , центы округляют?
а какже тогда когда делаю проводки ставлю сумму которая была в авансовом отчете?[/quote]
[quote][I]2010-04-19 14:30 nlo писал(а):[/I]
Дорогие коллеги!
Что вы делаете в том случае, если практически каждый месяц вам приносят счета от поставщиков, которые выставлены несколькими месяцами ранее? :cry-cry: :cry-cry: :cry-cry:
Неужели менять декларацию постоянно?
: [/quote]
Если оч большая сумма, а у нас долги по налогам в предыдущие месяцы, то исправляю задним числом. Если все закрыто, отчеты о прибыли ежемесячные сделаны, сумма непринципиальная, то провожу текущим месяцем. Так, кстати, настойчиво рекомундует делать налоговый - не парандус делать, а ставить том месяце, когда счет нашелся
Но всякие прошлогодние счета стараюсь все же в декабрь прошлого года запихать, а не в текучку
Это сообщение было отредактировано: marina80, 19 Апр, 2010 г. - 21:41