← buh-info.ee

Архив форума buh-info.ee

DataService.ee
Бухгалтерские услуги и автоматизация на базе 1С
Архив не обновляется. Актуальные ссылки и информация — на основной странице buh-info.ee.

oriflame-как вести бухгалтерию правильно?

2010-02-28 21:26
Здравствуйте! Хозяйка занялась распространением oriflame-косметики через фирму. Как быть с точки бухгалтерии не могу понять - помогите,пожалуйста!!! На фирму выставляеться счета за косметику-она по кодам и по -штучно. Как правильно брать налог с оборота себе,если счета выставляються,например, сумма 1000 + 200 налог с оборота 20% итого 1200,allahindlus 500.Итого к оплате 700 еек. Хозяйка ее распространяет по людям(часным лицам),когда продаст выставляет oriflame реализацию , с пояснением -tasu teenuste eest -summa +20%.Складировать,говорит не надо эту косметику,сразу списывать в расход -операеться на tegevuskood 47911-müük väljaspool pood.
2010-02-28 23:42
склад - это не обязательно магазинная продажа. Есть принцип соответствия доходов и расходов и принцип их периодизации. Те в расход списывается тогда, когда возникает связанный с ним доход. Это мое мнение. Я бы вела учет как при обычной продаже, тем более, что счета на фирму выписываются именно на товар. А вот счет выписывается: 1000+200=1200 и скидка 500, в итоге НСО тоже уменьшается? или как эти 500 там стоят? И немного не понятно, почему ЕЙ счета идут как за товар, а от нее как за услугу...

Это сообщение было отредактировано: marina80, 28 Фев, 2010 г. - 23:45
2010-03-01 00:27
Я понимаю так - она продает эту косметику по каталагам oriflame и по их ценам. И выставляет за услугу( сколько продаст,какие-то бонусы).Продает только часным лицам . 500 еек пишеться allahindlus.Как налог с оборота брать в зачет ??? И вообще как правильно сделать в бухгалтерии????
2010-03-01 01:49
ПРо орифлейм знаю то. что в каталоге сумма одна , а покупаешь товар за другую, меньшую , остаток как доход идет... накладные и каталог сравни цены, там как раз около 20 % получается разница. :-)
2010-03-01 01:52
[quote][I]2010-03-01 00:27 ksjxa писал(а):[/I] Я понимаю так - она продает эту косметику по каталагам oriflame и по их ценам. И выставляет за услугу( сколько продаст,какие-то бонусы).Продает только часным лицам . 500 еек пишеться allahindlus.Как налог с оборота брать в зачет ??? И вообще как правильно сделать в бухгалтерии????[/quote] аа, я неверно поняла кому выставляется счет за услугу. Те схема такая? 1. Орифлейм выписывает товарный счет на фирму, в которой НСО насчитан с общей суммы, а скидка НСО не содержит. Хозяйка эти товары получает себе. 2. Хозяйка продает эту косметику частным лицам по ценам каталога и деньги поступают в кассу ее фирмы (реализация товаров фирмы) 3. Хозяйка выставляет счет орифлейму за услуги продажи Так?
2010-03-01 11:25
Точно не знаю! Но счета реализаци она не выставляет ,только Oriflame за услугу.В кассу денег не идут!А налог с оборота как брать?
2010-03-01 13:09
[quote][I]2010-03-01 11:25 ksjxa писал(а):[/I] Точно не знаю! Но счета реализаци она не выставляет ,только Oriflame за услугу.В кассу денег не идут!А налог с оборота как брать?[/quote] Уточните-куда платят частные лица за косметику- Вашей фирме или Орифлейм? Может у Вас вообще не продажа, а плата за посредническую услугу. :-? Конечно, правильно было бы прочитать договор между Вашей фирмой и Орифлейм, я думаю, что он внёс бы больше ясности в суть происходящих сделок.

Это сообщение было отредактировано: Gallana, 01 Мар, 2010 г. - 13:12
2010-03-01 15:42
[quote][I]2010-03-01 11:25 ksjxa писал(а):[/I] Точно не знаю! Но счета реализаци она не выставляет ,только Oriflame за услугу.В кассу денег не идут!А налог с оборота как брать?[/quote] а эта сумма за услугу меньше чем входящие счета от Орифлейма чтоль?
2010-03-01 18:49
Не понятно,как выставляется счет на полную сумму (1200 еек с налогом) и где то отдельно учитывается скидка в 500 еек ?..... Тогда уж счет должен быть выставлен на 700 еек (с налогом), учитывая эту скидку в 500 еек (можно прямо в счете это указать). После продажи, когда клиенты все оплатили (т.е 1200 еек, по ценам каталога), она должна,как я понимаю,перечислить из этих денег 700 еек. Орифлейм, а они ей начислят еще бонус ,исходя из договоренности между ними. Вот тогда у нее и останется эта прибыль в 500 еек плюс бонус от результата продажи. Не понимаю,зачем выставлять еще счет за какую то услугу....? С 700 еек берем в зачет 117 еек (20%), после продажи (1200 еек) - должны 200 еек. Итого к доплате 83 еек. Т.е. из дохода в 500 еек, платим кяйбемакс 83 еек , плюс получаем еще какой то бонус от фирмы. В общем не уверена....просто так думаю. :nuuu:
Нашли полезное или остался вопрос?
Нужна профессиональная консультация по бухгалтерии или налогам в Эстонии — напишите нам через форму связи.
Актуальные ссылки и ресурсы — на основной странице buh-info.ee.

← Назад к разделу