← buh-info.ee

Архив форума buh-info.ee

DataService.ee
Бухгалтерские услуги и автоматизация на базе 1С
Архив не обновляется. Актуальные ссылки и информация — на основной странице buh-info.ee.

Импорт услуг

2003-04-28 12:48
Возникнет ли КМ (К1) при получении и оплате инвойса от нерезидента за использование торговой марки. Кто его начисляет? Спасибо!
2003-04-28 14:02
Я думаю, что да.
Второй вопрос не совсем понятен. Вы начисляете.
2003-04-28 16:15
А мне кажется, что не возникает. Как я понимаю, это входящий инвойс от нерезидента. Откуда тогда КМ? Нерезидент экспортирует свою услугу, Вы ее импортируете. Экспорт услуг вряд ли облагается КМ в других странах.
2003-04-28 16:56
это импорт услуги / закон о НСО статья 6 часть 3/ и облагается НСО по ставке 18 %
2003-04-28 17:50
Это импорт услуги и налог начисляется от суммы инвойса, порядок в принципе тот же, что и при начислении КМ при импортировании товара (заметьте, в инвойсе также не указан КМ).
2003-04-28 19:15
Цитата:
2003-04-28 16:15 Tolstik писал(а):
Откуда тогда КМ?


Его нужно начислить самим. И эту же сумму поставить в зачёт, если есть инвойс.
2003-04-28 19:46
Если мы покупаем импортн.услугу у главной конторы нерезидента, то мы сами начисляем НДС при получении услуги, и его же вычитаем при получении счета.Если эта же услуга куплена у пост.места деятельности в Эстонии, то они должны выставить счет с НДС или без НДС, в зависимости от того налогообызанные они или нет.
Но в данной ситуации ,если я правильно поняла, это франшизный договор.И является ли это импортом услуг- очень интересно.Отнести конкретно к какому-то пункту ст 6 (3) сложновато.
2003-04-28 21:57
Цитата:
2003-04-28 19:15 Natasha писал(а):
>>2003-04-28 16:15 Tolstik писал(а):
Откуда тогда КМ?<<
Его нужно начислить самим. И эту же сумму поставить в зачёт, если есть инвойс.


Век живи - век учись!
2003-04-29 13:28
Насколько я поняла декларировать нужно т.о. в п.1 сумма инвойса, в п.5 КМ 18%, в п.6.2 эта же сумма КМ в зачет. Всем большое спасибо!
2003-04-29 15:15
Мне сказали, что это ст6(3), п.1 - интеллектуальноя собственность.
2003-05-28 12:33
Ещё вопрос по этой теме:
Иностранная фирма выставляет нашей фирме счета за франшизу за предыдущий квартал, т.е. мы посылаем им отчёт о продажах и на основании этого они выставляют счёт. Вопрос в том - когда декларировать импорт услуги в käibedeklaratsioon. Вот конкретный пример - за франшизу IV квартала 2002 года мы получили счёт 31.01.2003.
И ещё, ведь в баллансе 2002 года я тоже должна показывать эту сумму как расходы - в строке Viitvõlad?

2003-05-28 13:10
Цитата:
2003-04-28 12:48 alina писал(а):
Возникнет ли КМ (К1) при получении и оплате инвойса от нерезидента за использование торговой марки. Кто его начисляет? Спасибо!


Не забудьте про подоходный налог! Ст. 16 п. 2, ст.29 п.6.4, ст.41 п.8, ст. 43 п.2
Нашли полезное или остался вопрос?
Нужна профессиональная консультация по бухгалтерии или налогам в Эстонии — напишите нам через форму связи.
Актуальные ссылки и ресурсы — на основной странице buh-info.ee.

← Назад к разделу