Добрый день!
Пересмотрела много информации на сайте по данной теме. Но все же есть вопросы. Может кто сталкивался с такой проблемой.
собиаемся закупать товар в России. Сделка разовая. Мы неналогообязанная (пока) фирма. Как я понимаю получается такая ситуация:
Налоги (tollimaks, käibemaks) мы платим при растаможке товара, а обратно его вернуть не можем. Может быть стоит зарегистрироваться налогообязанным? Ведь это все равно придется делать через несколько месяцев? (пи достижени обоота 250 000 ЕЕК).
:-?
Это сообщение было отредактировано: McSim, 06 Янв, 2010 г. - 11:22
Может и зарегистрироваться :-) А на какую сумму импорт из России? Может продажа этого товара и приведет к превышению 250 000 оборота, тогда тем более регайтесь заранее :lady:
покупается основное средство, которое в дальнейшем будет использоваться в основной деятельности фирмы.
[quote][I]2010-01-06 11:13 lera2 писал(а):[/I]
Ведь это все равно придется делать через несколько месяцев? (пи достижени обоота 250 000 ЕЕК).
Календарный год только начинается, и у Вас оборот уже приближается к 250 000 кр.?
Вообще-то, мы только что открылись.
Я просто думаю, как выгодней.
Остальное оборудование будет закупаться в Эстонии. :nuuu:
А бизнес Ваш связан с частным клиентом или с фирмами? Если с частниками, то они не заинтересованы в км, тогда лучше подождать с регистрацией :-P
Услуги фирмы будут продваться как частным лицам, так и фирмам.
Цена услуг уже определена и увеличивать ее на налогс оборота не будем. Услуги разные и в их стоимость уже входит налог с оборота.
Так, что ни частники ни фирмы от нашей регистрации в убытке не будут. Тут вопрос - как выгоднее нам?
[quote][I]2010-01-06 16:25 lera2 писал(а):[/I]
Тут вопрос - как выгоднее нам? [/quote]
Считать надо :-)
Да я тоже приша к такому выводу :-)
такой вопрос:
Мы делаем предоплату 50 % за поставляемый нам товар из России в январе, товар получаем в феврале. Если все же зарегистрируемся, но уже после оплаты предоплаты, то как быть с КМД . Декларирем на основании таможенной декларации, когда товар растоможен, т.е. в КМД за февраль?
По закону о налоге с оборота так выходит (прг.11 п.6).
Может кто-нибудь сталкивалься с этим?
Это сообщение было отредактировано: lera2, 06 Янв, 2010 г. - 17:30
[quote][I]2010-01-06 16:35 lera2 писал(а):[/I]
Декларируем на основании таможенной декларации, когда товар растоможен?[/quote]
Да. И этот НСО с импорта можно будет вернуть.