← buh-info.ee

Архив форума buh-info.ee

DataService.ee
Бухгалтерские услуги и автоматизация на базе 1С
Архив не обновляется. Актуальные ссылки и информация — на основной странице buh-info.ee.

Предоплата из Ес за товар - время возникновения оборота

2009-12-01 11:56
30 ноября поступила 100% предоплата за товар, который будет отправлен в Ес в течении декабря. Тогда нужно отразить в декларации об обороте за ноябрь продажу в ЕС по строке 3.1 - я правильно понимаю?
2009-12-01 12:00
Нет, не надо. Вы отразите продажу в декларации , когда будет реально товар продан.
2009-12-01 12:10
[quote][I]2009-12-01 11:56 Ann писал(а):[/I] 30 ноября поступила 100% предоплата за товар, который будет отправлен в Ес в течении декабря. Тогда нужно отразить в декларации об обороте за ноябрь продажу в ЕС по строке 3.1 - я правильно понимаю? [/quote] ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Внутрисоюзный оборот: - при продаже в ЕС KMD p.3.1 VD обязательно нужено в счете указать код налогообязаного в ЕС - VAT - выставлен счет/invoice -15 числа месяца следующего за месяцем направления товара ( принцип события- наступившего раньше) предоплата при ЕС обороте- не является основанием.
2009-12-01 12:11
Статья 11 (2) Со стороны продавца: " Внутрисоюзный оборот возник 15 числа месяца, следующего за месяцем отправки товара или в день выставления счета за товар, если счет на товар выставляется ранее 15 числа месяца, следующего за отправлением товара покупателю." Т.е. при внутрисоюзной продаже не важно, когда получаете деньги. Важно, когда отправили товар и когда выставили счёт. Удобнее всего делать так: - На предоплату выставлять проформу-инвойс. - При отправке товара - окончательный счёт. Счёт датировать днём отправки товара. Оборот возникает в момент выписки счёта. В этом случае и товар со склада можно снять этим числом и в декларации отразить внутрисоюзную продажу.
2009-12-01 12:17
предоплата при ЕС обороте- не является основанием. [/quote] но ведь согласно статьи 11 (2) ЗоНСО -оборот считается возникшим... "либо в день выставления счета", а счет выставлен 23 ноября, предоплата 30 ноября.
2009-12-01 12:23
Спасибо, Liisa я все поняла
2016-06-13 21:54
Подскажите, Счет(именно счет) выставлен 30 апреля, полностью оплачен в мае, товар будет отправлен в июне-июле. Когда декларировать внутрисоюзную продажу, в мае или в апреле нужно было?
2016-06-14 09:52
[quote][I]2016-06-13 21:54 akoff писал(а):[/I] Счет(именно счет) выставлен 30 апреля, товар будет отправлен в июне-июле. Когда декларировать внутрисоюзную продажу? [/quote] В Вашем случае по закону - по дате счёта, т.е. апрелем. Но ничего страшного не произойдёт, если задекларируете по дате получения товара 8-)
2016-06-14 10:35
Наверно по дате отправки товара?
2016-06-14 10:45
[quote][I]2016-06-14 10:35 akoff писал(а):[/I] Наверно по дате отправки товара?[/quote] Если вы продавец, то лучше декларируйте в апреле. Т.к. Ваш клиент возможно декларировал в апреле и у него могут быть проблемы, если Вы не задекларируете (особенно, если это продажа в Латвию или Литву / очч.часто сверяют). Если Вы покупатель, то можно по дате получения товара. Здесь не Вы виноваты, что на предоплату был выставлен именно счёт, а не проформа. Это просто советы. Закон Вы знаете, поэтому делайте, что сами считаете нужным. 8-)
Нашли полезное или остался вопрос?
Нужна профессиональная консультация по бухгалтерии или налогам в Эстонии — напишите нам через форму связи.
Актуальные ссылки и ресурсы — на основной странице buh-info.ee.

← Назад к разделу