← buh-info.ee

Архив форума buh-info.ee

DataService.ee
Бухгалтерские услуги и автоматизация на базе 1С
Архив не обновляется. Актуальные ссылки и информация — на основной странице buh-info.ee.

Возврат входящего НсО с иностранных счетов (VAT refund)

2009-09-29 11:54
Здравствуйте! Кто сталкивался с возвратом уплаченного НсО с европейских счетов? Могу ли я декларировать уплаченный иностранный НсО вместе с остальными нашими НсО здесь или нет? Спасибо
2009-09-29 12:15
Вам надо дать продавцу товара свой номер налогообязанного и попросить выставить счёт с нулевой ставкой.
2009-09-29 12:31
[quote][I]2009-09-29 11:54 neeka писал(а):[/I] Могу ли я декларировать уплаченный иностранный НсО вместе с остальными нашими НсО здесь или нет?[/quote] Нет. [URL=http://www.buh-info.ee/portal/modules.php?op=modload&name=pnForum&file=index&action=viewtopic&topic=10686&85963]Но почитайте здесь[/URL]
2009-09-29 12:54
[quote][I]2009-09-29 12:15 Gallana писал(а):[/I] Вам надо дать продавцу товара свой номер налогообязанного и попросить выставить счёт с нулевой ставкой. [/quote] Пробовали. Они отказываются переделывать счет наотрез.
2009-09-29 12:56
[quote][I]2009-09-29 12:31 Liisa99 писал(а):[/I] > >[I]2009-09-29 11:54 neeka писал(а):[/I] Могу ли я декларировать уплаченный иностранный НсО вместе с остальными нашими НсО здесь или нет?< < Нет. [URL=http://www.buh-info.ee/portal/modules.php?op=modload&name=pnForum&file=index&action=viewtopic&topic=10686&85963]Но почитайте здесь[/URL][/quote] Спасибо. Уже заранее прочла. Там ссылка на возврат НсО иностранным клиентам от эст. налогового, а мне нужно наоборот. Интрум Юстиция берет 100 Евро за возврат, а это дорого. А какие вырианты есть еще?

Это сообщение было отредактировано: neeka, 29 Сен, 2009 г. - 13:01
2009-09-29 13:02
[quote][I]2009-09-29 12:59 Gallana писал(а):[/I] В Эстонии поставить этот налог, как оплаченный вы не можете однозначно. Я бы посоветовала бы составить письмо, где напишете, что Вы не акцептируете счёт, который составлен некорректно и не будете его оплачивать. :nuuu: [/quote] Да, но нужно будет сослаться на какую-то директиву или закон, а то иначе это будет безосновательно.
2009-09-29 13:37
[quote][I]2009-09-29 13:11 Liisa99 писал(а):[/I] > >[I]2009-09-29 12:56 neeka писал(а):[/I] Интрум Юстиция берет 100 Евро за возврат, а это дорого.< < Это Не дорого. Дешевле Вы вряд ли найдёте. А если сумма НСО на чеках не очч.большая, то просто добавьте её к стоимости товара. А товар вообще привезли в Эстонию? За что счета выставлены? 8-) [/quote] Счета выставлены за услуги, оказанные нам в ЕС.
2009-09-29 13:43
А на чьей территории была оказана услуга?
2009-09-29 13:44
[quote][I]2009-09-29 13:43 Gallana писал(а):[/I] А на чьей территории была оказана услуга?[/quote] Германия-Эстония
2009-09-29 16:15
[quote][I]2009-09-29 16:12 Liisa99 писал(а):[/I] И что за услуга? 8-) И счёт Вы уже заплатили?Это сообщение было отредактировано: Liisa99, 29 Сен, 2009 г. - 16:13[/quote] Перевозка. Счет пока не оплачен.
2009-09-29 16:45
[quote][I]2009-09-29 16:15 neeka писал(а):[/I] Перевозка. Счет пока не оплачен.[/quote] Если это перевозка товара, то я бы на Вашем месте оплатила бы счёт без НСО и отослала бы подтверждение по оплате вместе с сопроводительным письмом, где Вы сообщаете свой ВАТ номер и просите перевыставить счёт со ставкой НСО 0%, т.к. согласно директиве 2006/112/ЕС от 28 ноября 2006 года об общей системе налога на добавленную стоимость (Council Directive 2006/112/EC of 28 November 2006 on the common system of value added tax ) / вроде она была последней? :-? 8-) / обязанность декларировать НСО лежит на Вас. Как нибудь так :-D
2009-09-29 17:10
Они ссылаются на то, что им был выставлен счет с VAT и поэтому они нам его перевыставляют также один в один. Так получается, что я его ни зачесть, ни получить не могу?
2009-09-29 17:16
[quote][I]2009-09-29 17:10 neeka писал(а):[/I] Они ссылаются на то, что им был выставлен счет с VAT [/quote] Это не основание. Им скорей всего выставляла фирма, которая имеет налогообяз.номер в той стране, где они сами зарегестрированы. А они выставляют счёт налогообязанному Эстонии !
2009-11-09 15:57
У нас поставщик из ЕС имеет vat номер, но налог нам не добавил, так как мы сказали ему свой kmkr номер. Что делать? Меня запутала наша налоговая. Я позвонила туда, а мне сказали, что теперь мы должны вычислять со всей суммы в счёте НСО и декларировать. Я в таких вещах не разбираюсь. Помогите! Надо в kmd декларации графу 5.1 заполнить и добавить этот нсо в 5 графу? Проверьте меня!

Это сообщение было отредактировано: klubnitska, 09 Ноя, 2009 г. - 16:19
2009-11-09 17:21
[quote][I]2009-11-09 15:57 klubnitska писал(а):[/I] У нас поставщик из ЕС имеет vat номер, но налог нам не добавил, так как мы сказали ему свой kmkr номер. Что делать? Меня запутала наша налоговая. Я позвонила туда, а мне сказали, что теперь мы должны вычислять со всей суммы в счёте НСО и декларировать. Я в таких вещах не разбираюсь. Помогите! Надо в kmd декларации графу 5.1 заполнить и добавить этот нсо в 5 графу? Проверьте меня!Это сообщение было отредактировано: klubnitska, 09 Ноя, 2009 г. - 16:19[/quote] Вы должны применить обратное налогообложение. В 1 строке KMD продекларировать сумму счёта поставщика. В 4 строке KMD продекларировать 20% нсо (начислить) В 5 строке KMD зачислить эти же 20% нсо Фактически нсо не подлежит уплате, т.к.применяете +/- В 6 строке KMD указать сумму счёта поставщика(если товар) В 7 строке KMD указать сумму счёта поставщика(если услуга)
2009-11-09 17:57
Спасибо большое за ответ! А начислять сверху или из суммы?
2009-11-09 17:58
А как быть если иностранный поставщик не снимает свой нсо (например 23%)?
2009-11-09 18:55
[quote][I]2009-11-09 17:57 klubnitska писал(а):[/I] Спасибо большое за ответ! А начислять сверху или из суммы?[/quote] Сумма счета х 0,20% Ведь по первой строке декларации нужно указать сумму счета
2009-11-09 19:00
[quote][I]2009-11-09 17:58 klubnitska писал(а):[/I] А как быть если иностранный поставщик не снимает свой нсо (например 23%)?[/quote] Не поняла вопрос. Вы имеете ввиду обратное налогообложение? Или это уже другая ситуация?
2009-11-09 20:44
Т.е. товар засчитываю по цене как на счету, не вычитая НСО. НСО лишь в декларации сверху насчитываю как Ва указали "Сумма счета х 0,20%". ? А потом этот налог поставщик платит? [QUOTE] А как быть если иностранный поставщик не снимает свой нсо (например 23%)? [/QUOTE] Это уже другая история, когда иностранный поставщик не убирает свои налоги из счёта.
2009-11-09 22:23
[quote] А потом этот налог поставщик платит? [/quote] :-D Этот налог заплатите Вы с полной суммы товара, когда продадите этот товар.
2009-11-10 08:24
Где можно почитать все эти моменты, на русском желательно? (Заранее спасибо!)
2009-11-10 08:38
И что делать если иностранный поставщик не убирает своих налогов, сколько его не просили об этом и не звонили ему... Я включу этот их налог в стоимость товара в проводках? Правильно?
2009-11-10 09:00
[quote][I]2009-11-10 08:24 klubnitska писал(а):[/I] Где можно почитать все эти моменты, на русском желательно? (Заранее спасибо!)[/quote] Читайте Закон о НСО.
2009-11-10 09:16
[quote][I]2009-11-10 08:38 klubnitska писал(а):[/I] И что делать если иностранный поставщик не убирает своих налогов, сколько его не просили об этом и не звонили ему... Я включу этот их налог в стоимость товара в проводках? Правильно?[/quote] Посмотрите это обсуждение http://www.buh-info.ee/portal/modules.php?op=modload&name=pnForum&file=index&action=viewtopic&topic=10585&13
2009-11-10 09:32
Спасибо. Я прочитала всё, но до меня так и не доходит. Проверьте меня, пожалуйста: Сумма без налогов в иностранном счёте: 100 крон Декларация КМД: строка 1: 100,00 строка 4: 20,00 строка 5: 20,00 строка 6: 100,00 строка 12: 0,00 строка 13: 0,00
2009-11-10 12:47
Сумма без налогов в иностранном счёте: 100 крон Т.е. у Вас это сумма счета поставщика, тогда всё ОК.
2009-11-13 18:03
А что делать, если иностранный поставщик всё же записал нам в счёт свой налог?
2009-11-13 18:40
[quote][I]2009-11-13 18:03 klubnitska писал(а):[/I] А что делать, если иностранный поставщик всё же записал нам в счёт свой налог?[/quote] А поставщик из еврозоны?
2009-11-13 18:54
да
2009-11-13 19:03
[quote][I]2009-11-13 18:03 klubnitska писал(а):[/I] А что делать, если иностранный поставщик всё же записал нам в счёт свой налог?[/quote] Простите, но Вам уже давали ссылку см. обсуждение http://www.buh-info.ee/portal/modules.php?op=modload&name=pnForum&file=index&action=viewtopic&topic=10585&13
2009-11-13 20:20
Ой, точно! Спасибо!
Нашли полезное или остался вопрос?
Нужна профессиональная консультация по бухгалтерии или налогам в Эстонии — напишите нам через форму связи.
Актуальные ссылки и ресурсы — на основной странице buh-info.ee.

← Назад к разделу