2009-08-19 12:11
Сложилась интересная ситуация:
Налогообязанный ПФЛ (FIE) продал в июне товар налогообязанной фирме. Товар получен в июне, счет выставлен в июне. Оплата данного счета произведена в августе.
Оборот произошел для налогообязанной фирмы в июне. А для ПФЛ? Он ведет бухгалтерию по касовому методу. Деньги пришли в августе. В августе ставка НСО 20%. Теперь ПФЛ хочет, чтобы наша фирма доплатила НСО.
Если какие-нибудь мысли у вас по поводу данной ситуации, уважаемые коллеги? Может кто-то уже столкнулся с подобной проблемой?