2009-06-20 19:52
Здравствуйте,
к сожалению у меня нет опыта заполнения декларации с такими сделками. Опишу ситуацию, очень надебсь на Ваш совет.
Имеем счета за оказание услуг перевозки товара из Эстонии:
1. Счёт от налогообязанного в стране ЕС (VAT проверен) за перевозку из Эстонии в Латвию.
2. Счёт от таго же в ЕС налогообязанного за перевозку из Эстонии в Белорусию.
3. Счёт от налогообязанного в Блорусии за перевозку из Эстонии в ту же Белорусию.
Если предположим сумма счёта 1000 евро.
в случае 1 и 2 применяется pöördkäibemaks и пишу в декларации (в кронах)
1. 1000 евро
4. 180 евро
5. 180 евро
7. 1000 евро?
Так? нет? Подскажите, пожалуйста :nuuu:
А в 3 случае имеется экспорт, с 0% НСО... Не пойму никак куда эта сумма в KMD идёт. В пункт 7?
:-?